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在哪个app可以赌篮球 2016年部门决算公开说明
时间:2017-08-16  作者:  新闻来源:  【字号: | |

在哪个app可以赌篮球 2016年部门决算公开说明

 

 

 一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
   在哪个app可以赌篮球 是国家的法律监督机关,行使国家的检察权。承担对于直接受理的职务犯罪案件进行侦查;对于公安机关办理的刑事案件进行审查,决定是否批准逮捕、起诉;对于公安机关的立案活动、侦查活动是否合法实行监督;对于刑事案件提起公诉,支持公诉;对于人民法院刑事审判活动是否合法实行监督;对于刑事案件判决、裁定的执行和看守所的活动是否合法实行监督;对于民事诉讼和行政诉讼是否合法实行监督;法律规定的其他职权。全院始终以科学发展观为指导,确立了“以人为本、带一流队伍;创新发展,建一流业绩;和谐建院,创一流环境”的工作理念和“忠诚坚定、公正清廉、团结争先、创新发展”的孝检精神。内设机构20个,内设机构:政治处、办公室、侦查监督科、公诉科、未成年人刑事检察科、案管中心、预防职务犯罪局、控申科、民行科、监所科、反渎局、反贪局、司法警察大队、监察科、检察信息技术科、后勤服务中心、司法会计鉴定事务所、兑镇检察室、下堡检察室、梧桐检察室。
(二)人员构成情况
    在哪个app可以赌篮球 行政编制75人;事业编制23人;实际112人。
(三)本决算年度的主要工作任务
    二〇一六年,我院深入学习和全面贯彻党的十八届三中、四中、五中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神,以全面推进依法治国和公正司法为统领,以学习讨论落实活动为抓手,以执法办案为中心,以信息化建设为引领,不断强化法律监督、强化自身监督,强化高素质检察队伍建设,为“净化政治生态,实现弊革风清,重塑孝义形象,促进富民强市”而不懈奋斗,努力开创检察工作的新局面。
  二、收入决算说明
    2016年收入决算15042620.56元,与上年相比增13.29%,增的主要原因是调整人员工资、追加司法体制改革经费。
其中:财政拨款15042620.56元。
  三、支出决算说明
 (一)2016年支出决算按用途划分:(1)基本支出决算14900754.22元,其中公用支出4538423.66元。(2)项目支出决算780513.00元。主要项目是政法转移支付业务装备费。上述资金支出中,与上年相比增27.76%,增的主要原因是调整人员工资,追加司法体制改革经费,各项检察业务全面展开。
 (二)2016年涉及政府采购项目2个,决算资金154,110.00元。
 (三)2016年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0.00元。
 (四)2016年机关运行经费决算情况 
    2016年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的行政运行经费,合计4538423.66元。
行政运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
 (五)重点支出和重要项目支出情况
    2016年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金 0.00 万元。
 (六)2016年专项转移支付情况
2016年,我单位收到上级政法转移支付资金226.74万元,主要用于为履行特定职责任务发生的办案(业务)相关支出和各类业务装备的购置经费和安装调试费用。
2016年 “三公”经费财政拨款决算支出情况说明
    2016年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出54.41万元,与上年相比减6.80%,其中:
(一)因公出国(境)费
    2016年财政拨款决算支出0.00万元,与上年持平。
(二)公务接待费
    2016年财政拨款决算支出0.00万元,与上年相比减100%,减的主要原因:严格执行中央八项规定,缩减公务接待支出。
(三)公务用车购置及运行维护费
    2016年公务用车数量为18辆,财政拨款决算支出54.41万元,其中公务用车购置费0.00万元,与上年持平。公务用车运行维护费54.41万元。与上年相比减3.12%,减的主要原因:加强对公务车辆的管理,规范和控制公务用车修理、用油等行为,最大限度提高单车使用效率。

四.名词解释
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(三)“三公”经费:指用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(四)机关运行经费:本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共预算安排的行政运行经费,行政运行经费指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

附件:
1. 2016年收入支出决算总表 
2. 2016年收入决算表
3. 2016年支出决算表
4. 2016年财政拨款收入支出决算总表
5. 2016年一般公共预算财政拨款支出决算表
6. 2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7. 2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.2016年部门决算公开相关信息统计表
9. 2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

2016年收入支出决算总表

 

 

 

 

 

     公开01表

编制单位:

 

 

 

 

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

15,042,620.56

一、一般公共服务支出

37

 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

38

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

39

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

40

15,681,267.22

四、经营收入

5

 

五、教育支出

41

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

42

 

六、其他收入

7

 

七、文化体育与传媒支出

43

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

44

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

45

 

 

10

 

十、节能环保支出

46

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

47

 

 

12

 

十二、农林水支出

48

 

 

13

 

十三、交通运输支出

49

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

50

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

51

 

 

16

 

十六、金融支出

52

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

53

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

54

 

 

19

 

十九、住房保障支出

55

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

56

 

 

21

 

二十一、其他支出

57

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

58

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

59

 

本年收入合计

24

15,042,620.56

本年支出合计

60

15,681,267.22

    用事业基金弥补收支差额

25

 

    结余分配

61

 

    年初结转和结余

26

3,014,897.98

      交纳所得税

62

 

      基本支出结转

27

3,014,897.98

      提取职工福利基金

63

 

      项目支出结转和结余

28

 

      转入事业基金

64

 

      经营结余

29

 

      其他

65

 

 

30

 

    年末结转和结余

66

2,376,251.32

 

31

 

      基本支出结转

67

2,323,364.32

 

32

 

      项目支出结转和结余

68

52,887.00

 

33

 

      经营结余

69

 

总计

36

18,057,518.54

总计

70

18,057,518.54

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

2016年收入决算表
                    公开02表
编制单位:                   金额单位:元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 15,042,620.56 15,042,620.56          
201 一般公共服务支出              
  (细化至“项”级)              
203 国防支出              
  (细化至“项”级)              
204 公共安全支出 15,042,620.56 15,042,620.56          
20404 检察 15,042,620.56 15,042,620.56          
2040401 行政运行(检察) 12,056,494.56 12,056,494.56          
2040402 一般行政管理事务(检察) 2,267,400.00 2,267,400.00          
2040450 事业运行(检察) 718,726.00 718,726.00          
205 教育支出              
  (细化至“项”级)              
206 科学技术支出              
  (细化至“项”级)              
207 文化体育与传媒支出              
  (细化至“项”级)              
208 社会保障和就业支出              
  (细化至“项”级)              
210 医疗卫生与计划生育支出              
  (细化至“项”级)              
211 节能环保支出              
  (细化至“项”级)              
212 城乡社区支出              
  (细化至“项”级)              
213 农林水支出              
  (细化至“项”级)              
214 交通运输支出              
  (细化至“项”级)              
215 资源勘探信息等支出              
  (细化至“项”级)              
216 商业服务业等支出              
  (细化至“项”级)              
217 金融支出              
  (细化至“项”级)              
220 国土海洋气象等支出              
  (细化至“项”级)              
221 住房保障支出              
  (细化至“项”级)              
222 粮油物资储备支出              
  (细化至“项”级)              
229 其他支出              
  (细化至“项”级)              
232 债务付息支出              
  (细化至级)              

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2016年支出决算表
                  公开03表
编制单位:                 金额单位:元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 15,681,267.22 14,900,754.22 780,513.00      
201 一般公共服务支出            
  (细化至“项”级)            
203 国防支出            
  (细化至“项”级)            
204 公共安全支出 15,681,267.22 14,900,754.22 780,513.00      
20404 检察 15,681,267.22 14,900,754.22 780,513.00      
2040401 行政运行(检察) 12,275,460.33 12,275,460.33        
2040402 一般行政管理事务(检察) 2,711,339.89 1,930,826.89 780,513.00      
2040450 事业运行(检察) 694,467.00 694,467.00        
205 教育支出            
  (细化至“项”级)            
206 科学技术支出            
  (细化至“项”级)            
207 文化体育与传媒支出            
  (细化至“项”级)            
208 社会保障和就业支出            
  (细化至“项”级)            
210 医疗卫生与计划生育支出            
  (细化至“项”级)            
211 节能环保支出            
  (细化至“项”级)            
212 城乡社区支出            
  (细化至“项”级)            
213 农林水支出            
  (细化至“项”级)            
214 交通运输支出            
  (细化至“项”级)            
215 资源勘探信息等支出            
  (细化至“项”级)            
216 商业服务业等支出            
  (细化至“项”级)            
217 金融支出            
  (细化至“项”级)            
220 国土海洋气象等支出            
  (细化至“项”级)            
221 住房保障支出            
  (细化至“项”级)            
222 粮油物资储备支出            
  (细化至“项”级)            
229 其他支出            
  (细化至“项”级)            
232 债务付息支出            
  (细化至“项”级)            
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

2016年财政拨款收入支出决算总表
                    公开04
编制单位:                金额:元
           
     行次 金额 项目 行次 金额
小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
       3        2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 15,042,620.56 一、一般公共服务支出 31      
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 32      
  3   三、国防支出 33      
  4   四、公共安全支出 34 15,681,267.22 15,681,267.22  
  5   五、教育支出 35      
  6   六、科学技术支出 36      
  7   七、文化体育与传媒支出 37      
  8   八、社会保障和就业支出 38      
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 39      
  10   十、节能环保支出 40      
  11   十一、城乡社区支出 41      
  12   十二、农林水支出 42      
  13   十三、交通运输支出 43      
  14   十四、资源勘探信息等支出 44      
  15   十五、商业服务业等支出 45      
  16   十六、金融支出 46      
  17   十七、援助其他地区支出 47      
  18   十八、国土海洋气象等支出 48      
  19   十九、住房保障支出 49      
  20   二十、粮油物资储备支出 50      
  21   二十一、其他支出 51      
  22   二十二、债务还本支出 52      
  23   二十三、债务付息支出 53      
本年收入合计 24 15,042,620.56 本年支出合计 77 15,681,267.22 15,681,267.22  
  25     78      
年初财政拨款结转和结余 26 3,014,897.98 年末财政拨款结转和结余 79 2,376,251.32 2,376,251.32  
一般公共预算财政拨款 27 3,014,897.98     基本支出结转 80 2,323,364.32 2,323,364.32  
政府性基金预算财政拨款 28       项目支出结转和结余 81 52,887.00 52,887.00  
  29     82      
总计 30 18,057,518.54 总计 83 18,057,518.54 18,057,518.54  

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

2016年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
            公开05
编制单位:           金额:元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 15,681,267.22 14,900,754.22 780,513.00
201 一般公共服务支出      
  (细化至“项”级)      
203 国防支出      
  (细化至“项”级)      
204 公共安全支出 15,681,267.22 14,900,754.22 780,513.00
20404 检察 15,681,267.22 14,900,754.22 780,513.00
2040401 行政运行(检察) 12,275,460.33 12,275,460.33  
2040402 一般行政管理事务(检察) 2,711,339.89 1,930,826.89 780,513.00
2040450 事业运行(检察) 694,467.00 694,467.00  
205 教育支出      
  (细化至“项”级)      
206 科学技术支出      
  (细化至“项”级)      
207 文化体育与传媒支出      
  (细化至“项”级)      
208 社会保障和就业支出      
  (细化至“项”级)      
210 医疗卫生与计划生育支出      
  (细化至“项”级)      
211 节能环保支出      
  (细化至“项”级)      
212 城乡社区支出      
  (细化至“项”级)      
213 农林水支出      
  (细化至“项”级)      
214 交通运输支出      
  (细化至“项”级)      
215 资源勘探信息等支出      
  (细化至“项”级)      
216 商业服务业等支出      
  (细化至“项”级)      
217 金融支出      
  (细化至“项”级)      
220 国土海洋气象等支出      
  (细化至“项”级)      
221 住房保障支出      
  (细化至“项”级)      
222 粮油物资储备支出      
  (细化至“项”级)      
229 其他支出      
  (细化至“项”级)      
232 债务付息支出      
  (细化至“项”级)      
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2016年一般公共预算财政拨款决算表(二)
                  公开06表
编制单位:           金额:元
经济分类科目编码 科目名称 本年支出合计 其中,一般公共预算财政拨款基本支出
小计 人员经费 公用经费
栏次 1 2 3 4
合计 15,681,267.22 14,900,754.22 10362330.56 4538423.66
301 工资福利支出 9,551,302.56 9,551,302.56 9,551,302.56  
30101 基本工资 3,829,507.00 3,829,507.00 3,829,507.00  
30102 津贴补贴 3,415,266.00 3,415,266.00 3,415,266.00  
30103 奖金 298,299.00 298,299.00 298,299.00  
30104 其他社会保障缴费 381,558.56 381,558.56 381,558.56  
30105 伙食费        
30106 伙食补助费        
30107 绩效工资 229,640.00 229,640.00 229,640.00  
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 1,397,032.00 1,397,032.00 1,397,032.00  
30199 其他工资福利支出        
302 商品和服务支出 4,223,516.91 4,223,516.91   4,223,516.91
30201 办公费 598,762.10 598,762.10   598,762.10
30202 印刷费 148,164.00 148,164.00   148,164.00
30203 咨询费        
30204 手续费        
30205 水费 61,271.10 61,271.10   61,271.10
30206 电费 212,685.43 212,685.43   212,685.43
30207 邮电费 321,805.80 321,805.80   321,805.80
30208 取暖费 245,340.08 245,340.08   245,340.08
30209 物业管理费 348,000.00 348,000.00   348,000.00
30211 差旅费 225,442.00 225,442.00   225,442.00
30212 因公出国(境)费用        
30213 维修(护)费 551,377.86 551,377.86   551,377.86
30214 租赁费        
30215 会议费        
30216 培训费        
30217 公务接待费        
30218 专用材料费        
30224 被装购置费        
30225 专用燃料费        
30226 劳务费 354,450.00 354,450.00   354,450.00
30227 委托业务费        
30228 工会经费 8,826.10 8,826.10   8,826.10
30229 福利费        
30231 公务用车运行维护费 544,148.14 544,148.14   544,148.14
30239 其他交通费用 531,750.00 531,750.00   531,750.00
30240 税金及附加费用        
30299 其他商品和服务支出 71,494.30 71,494.30   71,494.30
303 对个人和家庭的补助 811,028.00 811,028.00 811,028.00  
30301 离休费        
30302 退休费        
30303 退职(役)费        
30304 抚恤金        
30305 生活补助 9,520.00 9,520.00 9,520.00  
30306 救济费        
30307 医疗费        
30308 助学金        
30309 奖励金        
30310 生产补贴        
30311 住房公积金 483,908.00 483,908.00 483,908.00  
30312 提租补贴        
30313 购房补贴        
30314 采暖补贴 317,600.00 317,600.00 317,600.00  
30399 其他对个人和家庭的补助支出        
310 其他资本性支出 1,095,419.75 314,906.75   314,906.75
31001 房屋建筑物购建        
31002 办公设备购置 111,636.00 111,636.00   111,636.00
31003 专用设备购置 983,783.75 203,270.75   203,270.75
31005 基础设施建设        
31006 大型修缮        
31007 信息网络及软件购置更新        
31008 物资储备        
31009 土地补偿        
31010 安置补助        
31011 地上附着物和青苗补偿        
31012 拆迁补偿        
31013 公务用车购置        
31019 其他交通工具购置        
31020 产权参股        
31099 其他资本性支出        
  其他支出        
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。

2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
                  公开07
编制单位:                 金额:元
项目 上年结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
207 文化体育与传媒支出            
  (细化至“项”级)            
208 社会保障和就业支出            
  (细化至“项”级)            
212 城乡社区支出            
  (细化至“项”级)            
213 农林水支出            
  (细化至“项”级)            
214 交通运输支出            
  (细化至“项”级)            
215 资源勘探信息等支出            
  (细化至“项”级)            
216 商业服务业等支出            
  (细化至“项”级)            
229 其他支出            
  (细化至“项”级)            
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

2016年部门决算公开相关信息统计表
      公开08
编制单位:     金额:元
一、政府采购情况
项目 行次 采购预算 采购金额
合计 1 168,155.00 154,110.00
货物 2 168,155.00 154,110.00
工程 3    
服务 4    
 
二、机关运行经费
项目 统计数
(一)行政单位 5 4538423.66
(二)参照公务员法管理事业单位 6  
三、国有资产占用情况
(一)车辆数合计(辆) 7 18
1.部级领导干部用车 8  
2.一般公务用车 9  
3.一般执法执勤用车 10 16
4.特种专业技术用车 11 2
5.其他用车 12  
(二)单位价值200万元以上大型设备(台、套) 13  

注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
    公开09表
编制单位:   单位:元
      2016年决算数    
(一)合      544148.14 与上年相比减6.80%
   因公出国(境)费用    
   公务接待费 0.00  与上年相比减100%,减的主要原因:严格执行中央八项规定,缩减公务接待支出。
   公务用车费 544148.14  
       其中:公务用车运行维护费 544,148.14 与上年相比减3.12%,减的主要原因:加强对公务车辆的管理,规范和控制公务用车修理、用油等行为,最大限度提高单车使用效率。
             公务用车购置    
(二)相关统计数    
  1.因公出国(境)团组数(个)    
  2.因公出国(境)人次数(人)    
  3.公务用车购置数(辆)    
  4.公务用车保有量(辆) 18  
  5.国内公务接待批次(个)    
  6.国内公务接待人次(人)    
  7.国(境)外公务接待批次(个)    
  8.国(境)外公务接待人次(人)    

 

四.名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费:指用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费:本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共预算安排的行政运行经费,行政运行经费指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。